В ходе проверки установлены недостатки в контроле за финансовой деятельностью подведомственных учреждений, указано на необходимость проведения процедуры внутреннего контроля в подведомственных учреждениях, не приняты меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также меры по предупреждению выявленных нарушений в дальнейшем.